Pagamento del 17/01/2014 - Esercizio finanziario 2014

SALDO FATTURA N.22/2013 RELATIVA A TRASPORTO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE PONTINE"- MESE DI APRILE 2013-ES.FIN.2013

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

61.800,20

  • Numero del provvedimento A04490
  • Data del provvedimento 03 Giugno 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31900 - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 25188/2013
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 387/2014
  • Codice SIOPE 1623