Pagamento del 11/12/2013 - Esercizio finanziario 2013

SALDO FATTURE FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS155 , NN. 413004168678-413007152903 MAGGIO E GIUGNO 2013

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

398,23

  • Numero del provvedimento 000001
  • Data del provvedimento 26 Novembre 2013
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 42092/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 43211/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario HERA SPA