Pagamento del 18/11/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAGAMENTO FATTURE NN.575002800803541 DEL 29/07/13 E 575002800803542 DEL 28/10/13 RELATIVA ALL'UT. 613389628 PER CONSUMO ENERGIA GIU-SET '13.

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI E.N.E.L. S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00811720580, Roma

Importo del pagamento (in euro)

117,37

  • Numero del provvedimento 00001
  • Data del provvedimento 06 Novembre 2013
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 39266/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 41361/2013
  • Codice SIOPE 1356