Pagamento del 14/05/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAGAMENTO FATTURE NN 594752740214023 E 594752740214024 DEL 28/03/12 PER ILLUMINAZIONE UT. 645191731 BGO VODICE VIA PONTINIA

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI E.N.E.L. S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00811720580, Roma

Importo del pagamento (in euro)

568,07

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 28 Marzo 2013
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 21086/2013
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 18131/2013
  • Codice SIOPE 1356

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