Pagamento del 18/07/2013 - Esercizio finanziario 2013

SALDO FATTURA N.6/2013 RELATIVO A TRASPORTO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"-MESE DI GEN.2013-ES.FIN.2013

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

298.220,66

  • Numero del provvedimento A04490
  • Data del provvedimento 03 Giugno 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31900 - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 25188/2013
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 26773/2013
  • Codice SIOPE 1623