Pagamento del 14/05/2013 - Esercizio finanziario 2013

SALDO FATTURE NN 412007786474/ 412008481272/ 412007004424/413000484241PER FORNITURA ELETTRICA SEDE REGIONALE (ARDIS) UTENZA N.3008196925

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

485,09

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 28 Marzo 2013
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 21148/2013
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 18158/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario HERA SPA

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti