Pagamento del 09/04/2013 - Esercizio finanziario 2013

SALDO FATTURA N°38/2012 PER RIMBORSO ACQUISTO ACQUA POTABILE MESE DI OTTOBRE 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

57.808,30

  • Numero del provvedimento A08647
  • Data del provvedimento 03 Settembre 2012
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31900 - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 35157/2012
  • Direzione proponente AMBIENTE
  • Mandato 13972/2013
  • Codice SIOPE 1623
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A. IBAN:IT48D0200809432000005079815