Pagamento del 12/03/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAG.TO FATTURE NN.412003349570-412004061133-412002550687-412004849030 PER FORNITURA ELETTR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

1.110,39

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 18 Ottobre 2012
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 36750/2012
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 9732/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario HERA SPA

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti