Pagamento del 12/03/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAG.TO FATTURE NN. 412004897813-412004056541 PER FORNITURA ELETTRICA SAZ DI PONTECORVO PERIODO MAGGGIO E GIUGNO 2012

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

127,14

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 17 Ottobre 2012
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 36559/2012
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 9679/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario HERA SPA

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