Pagamento del 25/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

SALDO FATTURA N°19/2012 PER RIMBORSO ACQUISTO ACQUA POTABILE MESE DI MAGGIO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012

Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

80.320,68

  • Numero del provvedimento A03994
  • Data del provvedimento 03 Maggio 2012
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E47501 - INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 6/12/1980, N. 93) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 20713/2012
  • Direzione proponente AMBIENTE
  • Mandato 6508/2013
  • Codice SIOPE 1347
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A.IBAN: IT48D0200809432000005079815

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