Pagamento del 25/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

SALDO FATTURA N°10/2012 PER RIMBORSO SPESE STRAORD. VENT. II SEMESTRE 2011 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

11.437,44

  • Numero del provvedimento A02034
  • Data del provvedimento 16 Marzo 2012
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31900 - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 11663/2012
  • Direzione proponente AMBIENTE
  • Mandato 6504/2013
  • Codice SIOPE 1623
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A.IBAN: IT48D0200809432000005079815