Pagamento del 25/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

I ACCONTO FATT. 5/2012 RELATIVA AL TRASPORTO PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE" MESE DI GENNAIO 2012- ES.FIN.2012

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

861,28

  • Numero del provvedimento A0988
  • Data del provvedimento 11 Febbraio 2011
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31503 - EROGAZIONE DI FONDI OCCORRENTI PER LA PROVVISTA DI ACQUA ED IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE DI PONZA E VENTOTENE - PER LA SOLA GESTIONE DEI RESIDUI
  • Impegno 11654/2011
  • Direzione proponente AMBIENTE
  • Mandato 6498/2013
  • Codice SIOPE 1623
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A. IBAN: IT48D0200809432000005079815