Pagamento del 22/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

LIQUIDAZIONE 90% DELLA FATTURA N.28/2012 IN ACCONTO SUL CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO MESE FEBBRAIO (CESSIONE CREDITO DEL 09/03/12)

Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI COTRAL SPA, PARTITA IVA/C.F. 06043731006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

17.475.000,00

  • Numero del provvedimento A10260
  • Data del provvedimento 28 Ottobre 2011
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D41900 - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (PARTE CORRENTE) § Contratti di servizio pubblico
  • Impegno 12024/2012
  • Direzione proponente TRASPORTI
  • Mandato 6245/2013
  • Codice SIOPE 1346
  • Beneficiario SACE FCT SPA

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