Pagamento del 18/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

RIMBORSO SPESE EX FATTURA N°37/2011 RELATIVA A SPESE STRAORDINARIE COMUNE DI VENTOTENE-"RIF. IDR. ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI VEMAR S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 05100380582, Roma

Importo del pagamento (in euro)

4.478,43

  • Numero del provvedimento A0988
  • Data del provvedimento 11 Febbraio 2011
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D31503 - EROGAZIONE DI FONDI OCCORRENTI PER LA PROVVISTA DI ACQUA ED IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE DI PONZA E VENTOTENE - PER LA SOLA GESTIONE DEI RESIDUI
  • Impegno 11654/2011
  • Direzione proponente AMBIENTE
  • Mandato 5098/2013
  • Codice SIOPE 1623
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING S.P.A. IBAN: IT48D0200809432000005079815