Pagamento del 11/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAG.TO FATTURA N.411001657763 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBLICA VIA APPIA NORD -CISTERNA DI LATINA CONTRATTO N. 30077001389

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

720,43

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 27 Dicembre 2012
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 45651/2012
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 3638/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario HERA SPA

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