Pagamento del 11/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAG.TO FATTURE NN. 4117853617-411007231173-411006512675-411005918039-411005283589-412000605406 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.300770201

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

709,95

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 03 Aprile 2012
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 18558/2012
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 3631/2013
  • Codice SIOPE 1356

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