Pagamento del 11/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN.411003991103-4110011003263-411003363419-411002603595-411001657751 CONTRATTO N.3007700117

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI HERA COMM S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 02221101203, Imola

Importo del pagamento (in euro)

2.558,92

  • Numero del provvedimento A0001
  • Data del provvedimento 18 Maggio 2012
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 22157/2012
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 3565/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario HERA SPA

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