Pagamento del 15/10/2020 - Esercizio finanziario 2020

LIQ.TOT. FT 933-PA 30/09/2020 PER PULIZIA ORDINARIA LOTTO 3 COLOMBO, OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO REP.20012 RACC.9-834 UNICREDIT

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI SNAM LAZIO SUD S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00981850597, Roma

Importo del pagamento (in euro)

22.599,87

  • Numero del provvedimento G06707
  • Data del provvedimento 09 Giugno 2020
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 45911/2020
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 43984/2020
  • Codice SIOPE 1364
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING