Pagamento del 27/07/2020 - Esercizio finanziario 2020
REGOLARIZZAZIONE SOSPESO
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Servizio sanitario
A FAVORE DI
AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA,
PARTITA IVA/C.F. 06215161008,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
70.582,68
- Numero del provvedimento G08784
- Data del provvedimento 24 Luglio 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D41932 - ARMO - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
- Impegno 53829/2020
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
- Mandato 32238/2020
- Codice SIOPE 1552
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL ANNO 2012€ 197.750.863,39
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 30 - CONTRIBUTO TPL PRIMO SEMESTRE 2017€ 120.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R.30/98 TPL EROGAZIONE 2° SEMESTRE 2016€ 110.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 29/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GENNAIO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 14.691.450,42
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/09/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - RATA SETTEMBRE 2013-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 11.283.613,30
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - RATA OTTOBRE 2013-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 11.181.186,47
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità

