Pagamento del 27/03/2020 - Esercizio finanziario 2020
RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI PERSONALE IN COMANDO AL 112 NUE - PERIODO 01/01/2019-31/12/2019
Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Servizio sanitario
A FAVORE DI
AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA,
PARTITA IVA/C.F. 06215161008,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
38.185,82
- Numero del provvedimento G02126
- Data del provvedimento 28 Febbraio 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo E47927 - ARMO - SPESE DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DEL NUE (DGR. N. 334/2015) - ART. 26-BIS L.R. N. 2/2014 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
- Impegno 25673/2020
- Direzione proponente SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E.
- Mandato 10344/2020
- Codice SIOPE 1552
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 13.12.2013€ 3.150.625,40
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 06/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX STABILIMENTO VITIVINICOLO DI CAPENA. DGR N. 838/2018€ 1.868.852,46
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 26/06/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA N.302 DEL 30.12.2014 - LAIT ORA LAZIOCREA - RETE RADIO LAZIOCREA SPA€ 1.430.749,97
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 29/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO PAGAMENTI - RATA GENNAIO 2014-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 14.691.450,42
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/09/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - RATA SETTEMBRE 2013-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 11.283.613,30
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 28/10/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCORDO PAGAMENTI - RATA OTTOBRE 2013-FORNITORI BENI E SERVIZI€ 11.181.186,47
A favore di AZ.OSP.POLICLINICO TOR VERGATA Missione Sanità

