Pagamento del 27/03/2020 - Esercizio finanziario 2020
QUOTA IMPONIBILE FATTURA TRENITALIA N. 8101001557 DEL 24/02/2020
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto ferroviario
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
TRENITALIA S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 05403151003,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
19.333.333,33
- Numero del provvedimento G02982
- Data del provvedimento 18 Marzo 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D41907 - ARMO - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (PARTE CORRENTE) § Contratti di servizio pubblico
- Impegno 35979/2020
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
- Mandato 10256/2020
- Codice SIOPE 1346
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 26/11/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA SPA CDS 2009-2014 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 3° TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101005440 II TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA I TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101004042€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 26/11/2014
Esercizio finanziario 2014 TRENITALIA SPA CDS 2009-2014 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 3° TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 10/09/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101005440 II TRIMESTRE 2014€ 63.387.500,00
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 12/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CDS TRENITALIA I TRIM. CORRISPETTIVO 2013-FATTURA N. 8101004042€ 61.632.374,98
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità

