Pagamento del 23/12/2019 - Esercizio finanziario 2019

RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI PERSONALE IN COMANDO AL NUE ROMA - PERIODO 01/11/2019-30/11/2019

Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ASL ROMA 2, PARTITA IVA/C.F. 13665151000, Roma

Importo del pagamento (in euro)

7.014,18

  • Numero del provvedimento G11912
  • Data del provvedimento 11 Settembre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E47927 - ARMO - SPESE DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DEL NUE (DGR. N. 334/2015) - ART. 26-BIS L.R. N. 2/2014 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
  • Impegno 44316/2019
  • Direzione proponente SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E.
  • Mandato 51638/2019
  • Codice SIOPE 1538

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