Pagamento del 11/12/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG FT. NN° 2457-2458-2761-2762 DEL 30.9 L 31.10.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

31.634,58

  • Numero del provvedimento G12136
  • Data del provvedimento 16 Settembre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 45052/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 47895/2019
  • Codice SIOPE 1354