Pagamento del 29/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

CESSIONE CREDITO UNICREDITFACTORI SERIE IT N° 4066 DEL 18.3.2019 (PG. FT. NN° 94 E 100 DEL 31.8 E 30.9.2019)

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI LINDA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 02904280589, Roma

Importo del pagamento (in euro)

24.126,20

  • Numero del provvedimento G13467
  • Data del provvedimento 08 Ottobre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 48678/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 39817/2019
  • Codice SIOPE 1354
  • Beneficiario UNICREDITFACTORING - VIA LIVIO CAMBI, 5 - MILANO