Pagamento del 23/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

II SAL LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA IDRAULICA DEL FOSSO FONTANILE. S.U./244

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI S.I.T.A. SRL, PARTITA IVA/C.F. 07561501003, Roma

Importo del pagamento (in euro)

66.641,73

  • Numero del provvedimento G09097
  • Data del provvedimento 04 Luglio 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo E42550 - ARMO - INTERVENTI URGENTI IN CASO DI SERVIZIO DI PIENA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' § Manutenzione straordinaria su beni di terzi
  • Impegno 29402/2019
  • Direzione proponente LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
  • Mandato 39357/2019
  • Codice SIOPE 2117