Pagamento del 22/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. NN° 1551 -15859-2161- 2162 DEL 30.6 AL 31.8.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

16.575,43

  • Numero del provvedimento G12136
  • Data del provvedimento 16 Settembre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 45052/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 39167/2019
  • Codice SIOPE 1354