Pagamento del 18/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. NN° 983-1062 - 1063 1111-DEL 31.8 AL 30.9.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE, PARTITA IVA/C.F. 00486510589, Roma

Importo del pagamento (in euro)

52.872,24

  • Numero del provvedimento G13467
  • Data del provvedimento 08 Ottobre 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 48677/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 38969/2019
  • Codice SIOPE 1354