Pagamento del 14/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ DONNE VITTIME DI VIOLENZA C/O CR-CAV CENTRO V.LE VILLA PAMPHILI 71,PERIODO GIUGNO - LUGLIO 20

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA - ONLUS, PARTITA IVA/C.F. 96126560588, Roma

Importo del pagamento (in euro)

37.636,14

  • Numero del provvedimento G10639
  • Data del provvedimento 02 Agosto 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo H41909 - ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
  • Impegno 41598/2019
  • Direzione proponente SEGRETARIO GENERALE
  • Mandato 36584/2019
  • Codice SIOPE 1633

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