Pagamento del 03/10/2019 - Esercizio finanziario 2019

PROG. ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI PER PERSONE CON DISABILITÀ 3 - II ACC. - DR 5469

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI SPEHA FRESIA SOC. COOP., PARTITA IVA/C.F. 02760750584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

1.859,25

  • Numero del provvedimento G09099
  • Data del provvedimento 19 Luglio 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41145 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA' E SOSTENERE LA MOBILITA' DEI LAVORATORI - PO FSE 2014-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - INTERVENTI PER IL LAVORO - QUOTA REGIONALE § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 12550/2019
  • Direzione proponente LAVORO
  • Mandato 35659/2019
  • Codice SIOPE 1623

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