Pagamento del 25/09/2019 - Esercizio finanziario 2019

CENTRO FREGOSI - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019 - CIG 7245599970

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI COSPEXA SOC. COOP. SOCIALE, PARTITA IVA/C.F. 80182710584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

31.833,33

  • Numero del provvedimento G13631
  • Data del provvedimento 29 Ottobre 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo H41902 - ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
  • Impegno 21830/2018
  • Direzione proponente INCLUSIONE SOCIALE
  • Mandato 34994/2019
  • Codice SIOPE 1633

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