Pagamento del 19/09/2019 - Esercizio finanziario 2019

MUNIC. XV 1° ACCONTO ASSISTENZA SPEC. DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2018-2019 CUP J84J18000740004 NOTA DI DEBITO N. 1 - IL TRENINO

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI ROMA CAPITALE, PARTITA IVA/C.F. 02438750586, Roma

Importo del pagamento (in euro)

5.322,24

  • Numero del provvedimento G03328
  • Data del provvedimento 21 Marzo 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo F11911 - SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
  • Impegno 22737/2019
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 34498/2019
  • Codice SIOPE 1533

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