Pagamento del 10/09/2019 - Esercizio finanziario 2019

PROG. INTERREG EUROPE "STAR CITIES". FORNITURA SERVIZI CATERING E PULLMAN PER EVENTO "INTERREGIONAL LEARNING SESSION" ROMA 17/19 LUGLIO 2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI INNOCOM SRL, PARTITA IVA/C.F. 10674221006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.272,50

  • Numero del provvedimento G07330
  • Data del provvedimento 30 Maggio 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A33182 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STAR-CITIES" - PROGRAMMA INTERREG EUROPE, PROGRAMMAZIONE 2014-2020 § ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA
  • Impegno 37798/2019
  • Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
  • Mandato 32303/2019
  • Codice SIOPE 1364

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti