Pagamento del 05/09/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. N° 826 E 882 DEL 16.7.2019 AL 31.7.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI COOP 2001-SOCIETA' COOPERATIVA APPALTI DAL 1971 DI PULIZIE, FACCHINAGGIO, MANOVALANZA E MANUTENZIONE, PARTITA IVA/C.F. 00486510589, Roma

Importo del pagamento (in euro)

6.527,20

  • Numero del provvedimento G08611
  • Data del provvedimento 25 Giugno 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 39371/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 31607/2019
  • Codice SIOPE 1354