Pagamento del 16/07/2019 - Esercizio finanziario 2019

SALDO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP J89G16000740006 FATTURA N. 359

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ASL ROMA 1, PARTITA IVA/C.F. 13664791004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.735,69

  • Numero del provvedimento G15369
  • Data del provvedimento 20 Dicembre 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41124 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE - PO FSE 2014-2020 - ASSE III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA REGIONALE § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
  • Impegno 8272/2019
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 27256/2019
  • Codice SIOPE 1538

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