Pagamento del 15/07/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. DALLA N° 2 ALLA N° 1256 DEL 31.1 AL 31.5.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

63.613,23

  • Numero del provvedimento G08506
  • Data del provvedimento 21 Giugno 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 38667/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 27049/2019
  • Codice SIOPE 1364