Pagamento del 18/06/2019 - Esercizio finanziario 2019

SALDO FT. N° 1/1 DEL 31.1.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

2.308,47

  • Numero del provvedimento G11978
  • Data del provvedimento 04 Settembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 30595/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 23620/2019
  • Codice SIOPE 1364