Pagamento del 18/06/2019 - Esercizio finanziario 2019

IN C/ FT. N° 1/1 DEL 31.1.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

5.302,11

  • Numero del provvedimento G14479
  • Data del provvedimento 13 Novembre 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 38139/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 23618/2019
  • Codice SIOPE 1364