Pagamento del 03/06/2019 - Esercizio finanziario 2019

1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F64J19000100009 - SIGEM 16044AC0051300001 - FATTURA N. 168

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI NINFEA COP SOC. SERV. PSICO SOCIO SANITARI, PARTITA IVA/C.F. 01279830598, Sabaudia

Importo del pagamento (in euro)

2.457,00

  • Numero del provvedimento G02967
  • Data del provvedimento 15 Marzo 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41187 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE - PO FSE 2014-2020 - ASSE III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA REGIONALE § Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
  • Impegno 34301/2019
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 21639/2019
  • Codice SIOPE 1634

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