Pagamento del 21/05/2019 - Esercizio finanziario 2019

LAV.GEST. E MANUT.IMP.IDROV.FLAMINIO, TOR DI QUINTO, SAXA RUBRA M.O./324-330

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI AM 22 SRL, PARTITA IVA/C.F. 12512451001, Palombara Sabina

Importo del pagamento (in euro)

143,19

  • Numero del provvedimento G04858
  • Data del provvedimento 17 Aprile 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E41913 - SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E REGOLAZIONE DI COMPETENZA REGIONALE § Manutenzione ordinaria e riparazioni
  • Impegno 20264/2019
  • Direzione proponente LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
  • Mandato 20159/2019
  • Codice SIOPE 1353

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