Pagamento del 10/05/2019 - Esercizio finanziario 2019

PAGAMENTO FATTURA N.0054505365 DEL 11.02.19

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, PARTITA IVA/C.F. 10209790152, Assago

Importo del pagamento (in euro)

19.800,00

  • Numero del provvedimento G04090
  • Data del provvedimento 04 Aprile 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23424 - ARMO - SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E DATI, CANONI DI LEGGE, MANUTENZIONE CONDUZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI FONIA (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 30682/2019
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 17520/2019
  • Codice SIOPE 1357