Pagamento del 11/04/2019 - Esercizio finanziario 2019

AVV. PUBBL. TIROCINI EXTRACURR. PER DISAB.- SPEHA FRESIA -PROG.TIROC. PER PERS DISABIL.4 - CUP F84E18000250009-SIGEM 17018AP00000008-ACC.60%

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI SPEHA FRESIA SOC. COOP., PARTITA IVA/C.F. 02760750584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

16.943,85

  • Numero del provvedimento G04202
  • Data del provvedimento 05 Aprile 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41144 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA' E SOSTENERE LA MOBILITA' DEI LAVORATORI - PO FSE 2014-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - INTERVENTI PER IL LAVORO - QUOTA STATO § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 35657/2019
  • Direzione proponente LAVORO
  • Mandato 13760/2019
  • Codice SIOPE 1623

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