Pagamento del 08/04/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. DALL AN° 2200002251 ALLA N° 2257 DELL'11.3.2019

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ENGIE SERVIZI S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 07149930583, Roma

Importo del pagamento (in euro)

162.976,25

  • Numero del provvedimento G02166
  • Data del provvedimento 22 Febbraio 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 21646/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 13062/2019
  • Codice SIOPE 1364

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