Pagamento del 12/03/2019 - Esercizio finanziario 2019

CODICE SIGEM 17015AP000000021 - PRIMO ACCONTO DEL 40 %

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COM AREA METROPOLITANA ROMA, PARTITA IVA/C.F. 12658311001, Roma

Importo del pagamento (in euro)

49.824,16

  • Numero del provvedimento G12612
  • Data del provvedimento 08 Ottobre 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41194 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTA' ED OGNI DISCRIMINAZIONE - PO FSE 2014-2020 - ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE - QUOTA U.E. § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
  • Impegno 16480/2019
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 10200/2019
  • Codice SIOPE 1634

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