Pagamento del 25/02/2019 - Esercizio finanziario 2019

PAGAMENTO FATTURA N. 0054503938 DEL 31.01.19.

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, PARTITA IVA/C.F. 10209790152, Assago

Importo del pagamento (in euro)

19.750,00

  • Numero del provvedimento G03098
  • Data del provvedimento 14 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23424 - ARMO - SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E DATI, CANONI DI LEGGE, MANUTENZIONE CONDUZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI FONIA (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 21657/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 7209/2019
  • Codice SIOPE 1357