Pagamento del 22/02/2019 - Esercizio finanziario 2019

PG. FT. NN° 154-155-167 DEL 30.11 AL 31.12.2018

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

31.230,51

  • Numero del provvedimento G17251
  • Data del provvedimento 20 Dicembre 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 48117/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 6890/2019
  • Codice SIOPE 1364