Pagamento del 19/12/2018 - Esercizio finanziario 2018

LIQUID FATTURA N.102/373 DEL 4/12/2018 PER SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER DISABILI A CASTELPORZIANO

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PARTITA IVA/C.F. 05183141000, Roma

Importo del pagamento (in euro)

2.857,14

  • Numero del provvedimento G11141
  • Data del provvedimento 10 Settembre 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E21945 - ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' ED I PROGETTI INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
  • Impegno 31228/2018
  • Direzione proponente CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE
  • Mandato 44152/2018
  • Codice SIOPE 1634

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