Pagamento del 19/11/2018 - Esercizio finanziario 2018

PG. FT. DALLA N° 68 ALLA N° 144 DEL 31.5 AL 31.10.2018

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

94.459,67

  • Numero del provvedimento G14479
  • Data del provvedimento 13 Novembre 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 38139/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 36861/2018
  • Codice SIOPE 1364