Pagamento del 05/10/2018 - Esercizio finanziario 2018

II SAL LAV. DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDROVORI FLAMINIO TOR DI QUINTO SAXA RUBRA. M.O./324

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI AM 22 SRL, PARTITA IVA/C.F. 12512451001, Palombara Sabina

Importo del pagamento (in euro)

13.550,00

  • Numero del provvedimento G02595
  • Data del provvedimento 02 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E41913 - SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E REGOLAZIONE DI COMPETENZA REGIONALE § Manutenzione ordinaria e riparazioni
  • Impegno 19904/2018
  • Direzione proponente LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
  • Mandato 32313/2018
  • Codice SIOPE 1353

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