Pagamento del 14/09/2018 - Esercizio finanziario 2018
DECRETO INGIUNTIVO N 1857/2016
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
IMPRE.DOR.S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 06751470581,
Ciampino
Importo del pagamento (in euro)
3.231,28
- Numero del provvedimento G10007
- Data del provvedimento 03 Agosto 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T19412 - SOMMA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DELLA REGIONE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 30417/2018
- Direzione proponente LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
- Mandato 30464/2018
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 20/06/2014
Esercizio finanziario 2014 D.L.1010/48 LAVORI DI SOMMA URGENZA IN COMUNE DI GERANO- PAGAMENTO 1°SAL-€ 327.789,00
A favore di IMPRE.DOR.S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/03/2014
Esercizio finanziario 2014 D.L.1010/48 LAVORI DI SOMMA URGENZA IN COMUNE DI FIUMICINO ISOLA SACRA-PAGAMENTO 1°SAL-€ 312.242,94
A favore di IMPRE.DOR.S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 D.L.1010/48 LAVORI DI SOMMA URGENZA IN COMUNE DI SPERLONGA LOC.CAPOVENTO-PAGAMENTO 1° ED UNICO SAL-€ 234.017,57
A favore di IMPRE.DOR.S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente

