Pagamento del 17/08/2018 - Esercizio finanziario 2018

AVVISO PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER PERSONE CON DISABILITÀ DD G13625/2017 CUP F84E17001070001 PROG 17018AP000000070-3

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI SPEHA FRESIA SOC. COOP., PARTITA IVA/C.F. 02760750584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

18.979,80

  • Numero del provvedimento G09099
  • Data del provvedimento 19 Luglio 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41144 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA' E SOSTENERE LA MOBILITA' DEI LAVORATORI - PO FSE 2014-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - INTERVENTI PER IL LAVORO - QUOTA STATO § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 29266/2018
  • Direzione proponente LAVORO
  • Mandato 27857/2018
  • Codice SIOPE 1623

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti